职位要求
职位描述:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和成本审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
任职资格
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历,会计师或审计师以上职称,持注册资格证书者优先;
2、五年以上审计工作经验,三年以上集团公司审计管理职位经验;
3、熟悉企业内部控制规范和内部审计实务标准;
4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
5、具有良好的职业操守;